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上海市人力資源社會保障網

上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心是面向社會提供公共服務的全額預算事業單位。

主要職能包括:

1.承擔市人力資源和社會保障局新聞發佈的具體組織實施工作;負責媒體采訪接待和日常聯絡工作。

2.承擔市人力資源和社會保障工作的相關輿情、政務信息和社情民意的收集分析和編輯報送工作。

3.負責市人力資源和社會保障局門戶網站、黨建網和政務微博等網絡媒體展現形式和功能的設計、內容保障和日常運行管理。

4.承擔本市人力資源和社會保障各項主題宣傳活動;采集編輯相關重要黨務和政務信息音像資料。

5.負責編輯發行人力資源和社會保障報刊及業務宣傳資料。

6.承擔市人力資源和社會保障局政府信息公開日常事務以及信息公開受理窗口的接待和轉辦工作;負責局門戶網站政民互動窗口的日常事務管理工作。

7.承擔市人力資源和社會保障局交辦的相關政策社會宣蒙娜麗莎之吻講工作。

8.承擔市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責任務。

上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心機構設置

上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心設六個內設機構,包括:綜合辦公室、新聞輿情科、網站運營管理科、政務信息科、報刊編輯科(宣傳科)、音像編輯科。

名詞解釋

(一)基本支出預算:是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和公用經費兩部分。

(二)項目支出預算:是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標,在基本支出之外編制的年度支出計劃。

(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國傢重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、夥食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用於安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2018年單位預算編制說明

2018年上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心預算支出總額為1,610萬元,其中:財政撥款支出預算1,610萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算1,610萬元,政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:

1. 社會保障和就業支出”科目1,484萬元,主要用於本單位人力資源和社會保障管理事務、繳納的基本養老保險、職業年金等方面的支出。

2. 醫療衛生與計劃生育支出”科目83萬元,主要用於本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。

3. 住房保障支出”科目43萬元,主要用於本單位繳納的住房公積金支出。

2018年預算單位財務收支預算總表

編制單位:上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心 單位:元




(一)因公出國(境)費10萬元。比2017年預算增加5萬元,主要原因是根據主管局年度出國計劃統籌安排,較2017年增加出國人次。

(二)公務用車購置及運行費9.6萬元,與2017年預算持平。

(三)公務接待費3萬元,與2017年預算持平。

二、機關運行經費預算

本單位無機關運行經費。

三、政府采購預算情況

2018年度本單位政府采購預360萬元,其中:政府采購貨物預算24萬元、政府采購服務預算336萬元。

四、預算績效情況

2018年度本單位編報績效目標的項目共4個,涉及項目預算資金346萬元。

目錄

一、單位主要職能

二、單位機構設置

三、名詞解釋

四、單位預算編制說明

五、單位預算表

1. 2018年單位財務收支預算總表

2. 2018年單位收入預算總表

3. 2018年單位支出預算總表

4.2018年單位財政撥款收支預算總表

5.2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表

6.2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表

7.2018年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表

8.2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算表

六、其他相關情況說明

上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心主要職能

上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心是面向社會提供公共服務的全額預算事業單位。

主要職能包括:

1.承擔市人力資源和社會保障局新聞發佈的具體組織實施工作;負責媒體采訪接待和日常聯絡工作。

2.承擔市人力資源和社會保障工作的相關輿情、政務信息和社情民意的收集分析和編輯報送工作。

3.負責市人力資源和社會保障局門戶網站、黨建網和政務微博等網絡媒體展現形式和功能的設計、內容保障和日常運行管理。

4.承擔本市人力資源和社會保障各項主題宣傳活動;采集編輯相關重要黨務和政務信息音像資料。

5.負責編輯發行人力資源和社會保障報刊及業務宣傳資料。

6.承擔市人力資源和社會保障局政府信息公開日常事務以及信息公開受理窗口的接待和轉辦工作;負責局門戶網站政民互動窗口的日常事務管理工作。

7.承擔市人力資源和社會保障局交辦的相關政策社會宣講工作。

8.承擔市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責任務。


上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心設六個內設機構,包括:綜合辦公室、新聞輿情科、網站運營管理科、政務信息科、報刊編輯科(宣傳科)、音像編輯科。

(一)基本支出預算:是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和公用經費兩部分。

(二)項目支出預算:是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標,在基本支出之外編制的年度支出計劃。

(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國傢重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、夥食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用於安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2018年單位預算編制說明

2018年上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心預算支出總額為1,610萬元,其中:財政撥款支出預算1,610萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算1,610萬元,政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:

1. 社會保障和就業支出”科目1,484萬元,主要用於本單位人力資源和社會保障管理事務、繳納的基本養老保險、職業年金等方面的支出。

2. 醫療衛生與計劃生育支出”科目83萬元,主要用於本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。

3. 住房保障支出”科目43萬元,主要用於本單位繳納的住房公積金支出。

2018年預算單位財務收支預算總表

編制單位:上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心 單位:元

本年收入本年支出

項目預算數項目預算數

合計基本支出項目支出

人員經費公用經費

一、財政撥款收入16,094,536 一、社會保障和就業支出14,838,004 8,180,244 2,998,760 3,659,000

1. 一般公共預算資金16,094,536 二、醫療衛生與計劃生育支出827,472 827,472

2. 政府性基金 三、住房保障支出429,060 429,060

二、事業收入

三、事業單位經營收入

四、其他收入

收入總計16,094,536 支出總計16,094,536 9,436,776 2,998,760 3,659,000


208 社會保障和就業支出14,838,004 14,838,004

20801 人力資源和社會保障管理事務13,111,764 13,111,764

2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出13,111,764 13,111,764

20805 行政事業單位離退休1,726,240 1,726,240

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,225,884 1,225,884

2080506機關事業單位職業年金繳費支出490,356 490,356

2080599其他行政事業單位離退休支出10,000 10,000

210 醫療衛生與計劃生育支出827,472 827,472

21011 行政事業單位比基尼除毛diy醫療827,472 827,472

2101102事業單位醫療827,472 827,472

221 住房保障支出429,060 429,060

22102 住房改革支出429,060 429,060

2210201住房公積金429,060 429,060

合計16,094,536 16,094,536


208 社會保障和就業支出14,838,004 11,179,004 3,659,000

20801 人力資源和社會保障管理事務13,1台北除毛ptt|台北除毛推薦ptt11,764 9,462,764 3,649,000

2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出13,111,764 9,462,764 3,649,000

20805 行政事業單位離退休1,726,240 1,716,240 10,000

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,225,884 1,225,884

2080506機關事業單位職業年金繳費支出490,356 490,356

2080599其他行政事業單位離退休支出10,000 10,000

210 醫療衛生與計劃生育支出827,472 827,472

21011 行政事業單位醫療827,472 827,472

2101102事業單位醫療827,472 827,472

221 住房保障支出429,060 429,060

22102 住房改革支出429,060 429,060

2210201住房公積金429,060 429,060

合計16,094,536 12,435,536 3,659,000


項目預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算

一、 一般公共預算資金16,094,536 一、社會保障和就業支出14,838,004 14,838,004

二、 政府性基金 二、醫療衛生與計劃生育支出827,472 827,472

三、住房保障支出429,060 429,060

收入總計16,094,536 支出總計16,094,536 16,094,536


208 社會保障和就業支出14,838,004 11,179,004 3,659,000

20801 人力資源和社會保障管理事務13,111,764 9,462,764 3,649,000

2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出13,111,764 9,462,764 3,649,000

20805 行政事業單位離退休1,726,240 1,716,240 10,000

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,225,884 1,225,884

2080506機關事業單位職業年金繳費支出490,356 490,356

2080599其他行政事業單位離退休支出10,000 10,000

210 醫療衛生與計劃生育支出827,472 827,472

21011 行政事業單位醫療827,472 827,472

2101102事業單位醫療827,472 827,472

221 住房保障支出429,060 429,060

22102 住房改革支出429,060 429,060

2210201住房公積金429,060 429,060

合計16,094,536 12,435,536 3,659,000


2018年“三公”經費預算數2018年機關運行經費預算數

合計因公出國(境)費公務接待費公務用車購置及運行費

小計購置費運行費

22.61039.609.60


(一)因公出國(境)費10萬元。比2017年預算增加5萬元,主要原因是根據主管局年度出國計劃統籌安排,較2017年增加出國人次。

(二)公務用車購置及運行費9.6萬元,與2017年預算持平。

(三)公務接待費3萬元,與2017年預算持平。

二、機關運行經費預算

本單位無機關運行經費。

三、政府采購預算情況

2018年度本單位政府采購預360萬元,其中:政府采購貨物預算24萬元、政府采購服務預算336萬元。

四、預算績效情況

2018年度本單位編報績效目標的項目共4個,涉及項目預算資金346萬元。
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